来源:盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网 时间:2019-05-18 17:01:03 点击量:
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第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网是兴安盟行政公署主管直属行政部门。
(二)部门主要职责
1、贯彻执行国家及自治区关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例,并组织监督实施。
2、研究确定全盟科技发展布局和优先领域,编制全盟科技发展、民用科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。
3、研究提出全盟科技体制改革的有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全盟科技体制改革工作。
4、研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和科技外事经费等有关费用的预、决算。
5、研究制订全盟加强基础性研究、高新技术发展的政策措施和自然科学基金计划、攻关计划,并组织实施。
6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理全盟高新技术重点新产品工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。
7、编制全盟科技示范基地、工程技术研究开发中心、科技园区和重点实验室等科技基地的建设规划、计划,并组织实施。
8、研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策。
9、归口管理全盟科技合作与交流工作。编制科技合作计划;商签和执行官方科技合作协议、协定;协调重要民间科技合作交流活动;会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请外国、地区科技交流团组。
10、负责归口管理全盟科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、有关科技知识产权保护等工作;制订科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。
11、负责科技信息、科技统计工作; 审核科研机构的组建和调整;指导全盟民营科技工作。
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、代表盟行署管理全盟专利工作。
13、承办盟行署和自治区科学技术厅交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网部门预算包括:局本级预算和局属3个事业单位预算。
(一)兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网部门机构及人员基本情况
兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网为兴安盟行政公署直属行政部门,编制设置共20人;其中:行政编制11人、参公编制2人、事业编制7人;共有职工40人;其中:在职职工16人,退休职工23人。内设10个职能科室:办公室、政策法规与体制改革科、综合计划科、条件财务科、高新技术发展及科技合作科、农村与社会发展科、知识产权科、技术市场管理办公室、专利管理局、后勤服务中心。
(二)兴安盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网属单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
兴安盟科学技术局本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 兴安盟科学技术局 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 254.65 万元,比2018年预算减少153.58 万元,下降37.62 %,减少主要是由于退休人员工资2018年6月由社保开支119.84万元,公务经费减少在岗人员退休2.70万元, 交通补贴减少 2.34万元,工资福利支出减少28.70万元,原因是离岗1人、退休3人。
支出预算254.65万元,比2018年预算减少153.58万元,下降37.62%,减少主要是由于退休人员工资2018年6月由社保开支119.84万元,公务经费减少在岗人员退休2.70万元,交通补贴减少 2.34万元,工资福利支出减少28.70万元,原因是离岗1人、退休3人。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入254.65 万元,其中:一般公共预算拨款收入 254.65万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 万元,占比 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 254.65万元,其中:基本支出 254.65 万元,占比 100 %;项目支出0万元,占比 0%;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。
主要用于“用于科技局人员开资和为保障机构正常运转、开展科技管理活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明外勤365在线登录_365足球_365手游官网
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算254.65万元,包括:一般公共预算财政拨款254.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类213.51万元,比上年预算数减少20.66万元。
主要原因是在岗人员退休3人及调出2人经费减少。
2、社会保障和就业类22.51万元,比上年预算数减少131.17万元。
主要是退休工资由社保开支。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 18.63万元,比上年预算数减少1.76万元。
主要原因是单位在职人员退休。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于 …… 。
2019年无政府性基金预算支出,因此无数据。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年,兴安盟科学技术局“三公”经费支出预算5.17万元,比上年5.81万元减少0.64万元,增幅11.01%。其中:培训费减少0.1万元,公务接待费减少0.04,公务用车运行维护费减少0.5万元。
1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要是根据年度因公出国批复计划,比上年增加预算0万元形成。
2.公务接待费0.47万元,比上年预算数0.51减少0.04万元,下降7.85%,主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算4.50增加万元,减少10%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,兴安盟科学技术局运行经费预算33.26万元,比上年36.89万元减少3.63万元,下降9.842%。主要包括以下支出:办公费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费3.00万元、培训费0.2万元、工会经费1.69万元、福利费2.27万元、公务用车维护费4.5万元、其他交通费11.16万元、其他0万元。
2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算254.65万元,比上年减少153.58万元。主要原因是下降37.62%,减少主要是由于退休人员工资2018年6月由社保开支119.84万元,公务经费减少在岗人员退休2.70万元,交通补贴减少 2.34万元,工资福利支出减少28.70万元,原因是离岗1人、退休3人。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况 2019年无项目
2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵云峰 联系电话:8414393
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。