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        兴安盟科学技术信息研究所2019年部门预算 公开报告

        来源:盟外勤365在线登录_365足球_365手游官网 时间:2019-05-19 16:52:06 点击量:

          

        第一部分  部门概况

        一、部门主要职能、职责

        二、机构设置及预算单位构成情况

        第二部分  2019年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        二、政府采购预算情况说明

        三、国有资产占有使用情况说明

        四、项目支出绩效目标情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        第六部分  2019年部门预算公开表

        一、财政拨款收支预算总表

        二、一般公共预算财政拨款支出预算表

        三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        四、部门收支预算总表

        五、部门收入预算总表

        六、部门支出预算总表

        七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

        八、财政拨款“三公”经费支出预算表

        九、项目支出绩效目标申报表

        第一部分  部门概况

        一、主要职能

        (一)部门职能

        兴安盟科学技术信息研究所是兴安盟科局下属三级事业单位

        (二)部门主要职责

        兴安盟科学技术信息研究所主要职责是及时传递国内外最新科技信息、促进科技发展、搜集整理国内外最新科技文献、定期向社会发布科技信息、科技网络建设和软件学课题研究、科技资讯、科技项目评审、科技培训等。

        二、机构设置及预算单位构成情况

        单位情况表                      

        序号

        单位名称

        单位性质

        兴安盟科学技术局本级

        财政拨款的行政单位

        1

        兴安盟科学技术信息研究所

        全额拨款事业单位

        第二部分   2019年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        收入预算162.27万元,比2018年预算减少20.72万元,下降11.32%,减少主要是由于退休人员工资转由社保部门发放,单位社会保障和就业类收入减少

        支出预算162.27万元,比2018年预算减少20.72万元,下降11.32%,减少主要是由于退休人员工资转由社保部门发放,单位社会保障和就业类支出减少

        (一)部门预算收入情况说明

        部门预算收入162.27万元,其中:一般公共预算拨款收入   162.27万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

        (二)部门预算支出情况说明

        部门预算支出162.27万元,其中:基本支出162.27万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

        主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算162.27万元,包括:一般公共预算财政拨款162.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1.一般公共服务类143.29万元,比上年预算数增加13.52万元。主要用于机构运行

        2、社会保障和就业类5.60万元,比上年预算数减少35.68  万元。主要用于退休人员工资

        3、住房保障支出 13.38万元,比上年预算数增加1.44万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。     

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        我单位无政府性基金财政拨款预算。

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元,比上年预算增加0 万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

        1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长

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          0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。
        2. 公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

        3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

        第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2019年,兴安盟科学技术信息研究所机关运行经费预算18.28万元,比上年18.08万元增加0.2万元,增幅1.11%。主要包括以下支出:其他社会保障缴费0.70万元、办公费4.74万元、咨询费1万元、手续费0.08万元、邮电费1万元、差旅费4.6万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.73万元、福利费1.63万元、公务用车维护费3.5万元。

        二、政府采购预算情况说明

        政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        三、国有资产占有使用情况说明

         2018年末,兴安盟科学技术信息研究所国有资产共有车辆1辆,其中其他用车1辆,单位无价值100万元以上大型设备。

        四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

        2019年无项目支出预算

        第四部分  名词解释

        一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位预算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:        联系电话:

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        第六部分  部门预算公开表

        详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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